Checklist de Auditoria de Ativos Organizacionais

Versão do documento: 1.3, 26/06/2026

Objetivo

Apoiar a execução das auditorias organizacionais, assegurando uma avaliação padronizada da aderência dos processos, ativos organizacionais e práticas da BASIS aos critérios estabelecidos.

Público-alvo

Analistas de Qualidade, Auditores Internos, Equipe de Melhoria de Processo e demais colaboradores responsáveis pela execução de auditorias organizacionais.

Tempo estimado de execução

Variável conforme o escopo e a abrangência da auditoria.

Pré-requisitos

Processo de Garantia da Qualidade

Instruções (retirar essa seção no preenchimento real)

  • Para cada tarefa o revisor deverá copiar o conteúdo abaixo e colar no comentário da tarefa a ele atribuída.

  • Para cada critério avaliado preencher a coluna "Resultado" com: "Sim", "Não" ou "N/A".

  • Para cada resultado "Não se Aplica" justificar na coluna "Ações/Justificativa".

  • As tarefas não devem seguir no fluxo de auditoria até que todos os itens sejam respondidos com "Sim".

Processo de Melhoria Organizacional

Critério Resultado Ações/Justificativa

Foi realizado o Diagnóstico Inicial?

As melhorias registradas no diagnóstico foram cadastradas no SGO?

As melhorias registradas foram planejadas para uma Baseline?

O planejamento das atividades do processo foi realizado no SGO?

O plano do projeto de melhoria foi elaborado e aprovado pela direção?

As atividades do plano estão consistentes com o processo de melhoria?

A política organizacional foi aprovada pela alta direção quando da sua criação/atualização?

Todas as ações planejadas para a baseline em questão foram resolvidas?

Foi realizada a auditoria de configuração para as baselines liberadas?

Foram registradas as não conformidades identificadas na auditoria de configuração?

A biblioteca de ativos foi divulgada para todos os colaboradores?

Processo de Treinamento Organizacional

Critério Resultado Ações/Justificativa

Os treinamentos previstos no plano foram realizados?

Os participantes dos treinamentos foram informados?

Os treinamentos foram registrados no local indicado?

As listas de presença foram armazenadas no local indicado?

Os certificados de participação foram emitidos?

O plano de treinamento foi atualizado?

Processo de Medição Organizacional

Critério Resultado Ações/Justificativa

O plano de medição foi elaborado/atualizado conforme definido no processo organizacional?

Todas as seções do plano estão definidas por completo e são consistentes entre si?

A coleta e análise das medidas e indicadores foi realizada conforme definido no processo (mensalmente)?

Para todos os indicadores que estão fora dos limites estabelecidos no plano de medição há uma ação associada?

As ações de medição estão sendo acompanhadas até a sua resolução?

Processo de Portfólio de Projetos

Critério Resultado Ações/Justificativa

As demandas foram analisadas e priorizadas na planilha de portifólio, segundo so critérios definidos?

A situação dos contratos foi apresentada na reunião de portifólio (verificar se todos os contratos entregaram o Relatório de Status?

A reunião de portifólio ocorreu conforme a periodicidade definida (mensal)?

As ações derivadas da gestão de portfólio foram criadas no SGO?

O Status Report utilizou o template correto?

O Status Report foi preenchido corretamente?

Histórico de Revisão

Tabela 1. Histórico de Revisões
Data Versão Autor Revisor Observação

02/01/2025

1.0

Cédric Lamalle

Leonardo Lopes

Versão inicial.

17/02/2025

1.1

Cédric Lamalle

Leonardo Lopes

Atualizar os checklists de qualidade.

03/06/2026

1.2

Cédric Lamalle

Leonardo Lopes

Remover referências ao processo de desenvolvimento.

26/06/2026

1.3

Leonardo Lopes

Cedric Lamalle

Revisão da estrutura e padronização dos documentos.